中國保監(jiān)會關于印發(fā)《保險資金運用內(nèi)部控制指引》及應用指引的通知
中國保監(jiān)會關于印發(fā)《保險資金運用內(nèi)部控制指引》及應用指引的通知
中國保險監(jiān)督管理委員會
中國保監(jiān)會關于印發(fā)《保險資金運用內(nèi)部控制指引》及應用指引的通知
中國保監(jiān)會關于印發(fā)《保險資金運用內(nèi)部控制指引》及應用指引的通知
保監(jiān)發(fā)〔2015〕114號
各保險集團(控股)公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司:
為進一步加強保險資金運用內(nèi)部控制建設,提升保險機構資金運用內(nèi)部控制管理水平,有效防范和化解風險,根據(jù)《中華人民共和國保險法》《保險資金運用管理暫行辦法》及相關規(guī)定,我會制定了《保險資金運用內(nèi)部控制指引》(Guidance for the Internal Control of Insurance Funds,簡稱GICIF)及《保險資金運用內(nèi)部控制應用指引》(第1號-第3號),F(xiàn)印發(fā)給你們,并將加強保險機構資金運用內(nèi)部控制管理工作有關事項通知如下:
一、保險資金運用內(nèi)部控制是保險機構開展合規(guī)經(jīng)營,保障保險資金安全的重要基礎。保險機構應當根據(jù)《保險資金運用內(nèi)部控制指引》及應用指引要求,建立健全保險資金運用內(nèi)部控制制度并組織實施。
二、保險機構聘請獨立第三方審計機構開展年度外部審計工作時,應當對保險資金運用內(nèi)部控制進行專項審計,并于每年4月30日前向中國保監(jiān)會報送上一年度專項審計報告。
三、第三方審計機構應當按照《保險資金運用內(nèi)部控制指引》及應用指引要求開展保險資金運用內(nèi)部控制審計業(yè)務,并接受中國保監(jiān)會對該審計業(yè)務的質(zhì)詢和檢查。第三方審計機構應當恪守審計職業(yè)道德,誠實守信,勤勉盡責,遵守保險行業(yè)相關協(xié)會業(yè)務規(guī)范。
中國保監(jiān)會將根據(jù)市場和監(jiān)管需要,豐富和完善保險資金運用內(nèi)部控制體系和標準,加強監(jiān)管力度,充分發(fā)揮第三方審計作用,將審計結(jié)果作為保險機構投資管理能力要件、資金運用創(chuàng)新業(yè)務試點審慎性條件以及保險資金運用內(nèi)控與合規(guī)計分評價事項。
中國保監(jiān)會
2015年12月7日
附件:
1.保險資金運用內(nèi)部控制指引(GICIF).docx
http://www.circ.gov.cn/OaImport/0/機關公文公開導出文件20151215165728/保監(jiān)發(fā)〔2015〕114號/附件/1.保險資金運用內(nèi)部控制指引(GICIF).docx
2.保險資金運用內(nèi)部控制應用指引第1號__銀行存款.docx
http://www.circ.gov.cn/OaImport/0/機關公文公開導出文件20151215165728/保監(jiān)發(fā)〔2015〕114號/附件/2.保險資金運用內(nèi)部控制應用指引第1號__銀行存款.docx
3.保險資金運用內(nèi)部控制應用指引第2號__固定收益投資.docx
http://www.circ.gov.cn/OaImport/0/機關公文公開導出文件20151215165728/保監(jiān)發(fā)〔2015〕114號/附件/3.保險資金運用內(nèi)部控制應用指引第2號__固定收益投資.docx
4.保險資金運用內(nèi)部控制應用指引第3號__股票及股票型基金.docx
http://www.circ.gov.cn/OaImport/0/機關公文公開導出文件20151215165728/保監(jiān)發(fā)〔2015〕114號/附件/4.保險資金運用內(nèi)部控制應用指引第3號__股票及股票型基金.docx